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Categoría: 9.19. Control

Inicio » Transparencia y acceso a la información publica » 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad » 9.19. Control » Página 35
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INFORME FINAL AUDITORIA DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA DEL RIESGO EN SALUD – CONTRATACIÓN

18 octubre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 18 AGOSTO

27 septiembre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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VERIFICACION LOCKERS USS TUNAL

27 septiembre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AGOSTO

4 septiembre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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SEGUIMIENTO INFORME DEFENSA JUDICIAL II TRIMESTRE

3 septiembre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO

1 septiembre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN II TRIMESTRE 2018

1 septiembre, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS A PROCESOS

28 agosto, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES JULIO

27 agosto, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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AUDITORIA GESTION FINANCIERA – CARTERA

3 agosto, 20182 noviembre, 2023Creado por administradorEn 9.19.2.3. Reportes control interno 2018
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