4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
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De acuerdo a la Ley de Transparencia a continuación se encuentran los diferentes informes emitidos por la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol y de acuerdo a los informes de ley que exigen la publicación de los mismos. Además se encuentran los informes y planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Distrital.
- 7. INFORME DIRECTIVA 08 DE 2021
- 6. INFORME SEGUIMIENTO DECRETO 612 DE 2018
- 5. INFORME SEGUIMIENTO PTEE 2025
- 4. INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE II SEMESTRE 2025
- 3. INFORME PQRSD II SEMESTRE 2025
- 2. INFORME INSTRUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
- 8 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025
- 01. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS - VIGENCIA 2026
- 9. INFORME SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2025
- INF SEGUIMIENTO PQRSDF II SEM 2025
- INF SEGUIMIENTO CIRCULARES 045 - 055 SUPERSALUD
- INF AUDITORÍA CONTROL INTERNO - ACTIVOS FIJOS VF
- AUDITORÍA GESTIÓN JURÍDICA - INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
- AUDITORIA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN SUBPROCESOS: PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL. (ByS - CPS)
- AUDITORIA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - SUBPROCESO MERCADEO
- INF SEGUIMIENTO TIC - VIG 2025
- INFORME EVALUACIÓN SEGUIMIENTO NÓMINA
- INF SEG GESTION DOCUMENTAL
- INF EVALUACIÓN DIRECTIVA 015 - PROCURADORÍA
- INFORME EVALUACIÓN SEGUIMIENTO PIGA 2025
- SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS
- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS PARA LOS CONTRATOS DE ByS Y SUS MODIFICACIONES
- INF EVALUACIÓN SEGUIMIENTO - PLAN ESTRATÉGICO TTHH
- INF SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE TRANSPARENCIA –ACCESIBILIDAD WEB. VIGENCIA 2025
- INF SEGUIMIENTO SUIT CIERRE DE ESTRATEGÍA
- INFORME SEGUIMIENTO - RESOLUCIÓN 1519
- INFORME PLANES ESTRATEGICOS 612 - TRIMESTRE III - SEMESTRE I DE 2025
- INF GESTIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS - PROGRAMA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
- SEGUIMIENTO AL INFORME PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS NIVELES DECISORIOS - CUOTAS PARTES LEY 581 DE 200
- Informe Austeridad del Gasto – 2024
- INF AUDITORIA SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
- INF AUDITORIA RECAUDO EFECTIVO Y PAGARES
- INF AUDITORIA CI SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VF
- INF EVALUACION SEGUIMIENTO PQRSDF II SEM 2024
- INF SEG PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
- INFORME PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE - VF
- SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO CI - VIG 2024
- MATRIZ_SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN 2024
- MATRIZ_SEGUIMIENTO RIESGO CORRUPCION
- INF SEGUIMIENTO – PIGA
- INF SEG OPERACIONES RECIPROCAS
- INF SEG GESTION DOCUMENTAL
- INF SEG ACCESIBILIDAD RES 1519
- INF SEGUIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIO 2024
- INF AUDITORIA CONTROL INTERNO - GESTION DE SUMINISTROS
- INFORME AUDITORÍA OPORTUNIDAD TRIAGE
- Inf. Seguimiento a Cumplimiento de Circular de Caja Menor
- Inf. Seguimiento Arqueos de Caja Menor
- INFORME EVALUACIÓN SEGUIMIENTO PQRSDF I SEM 2024 -Julio 2024
- Informe Austeridad del Gasto - Diciembre 2023
- INFORME SEGUIMIENTO AVANCES CIRCULAR 045 Y 055 - RIESGOS
- SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA AUDITORÍAS CONTROL INTERNO 2023- VF
- INF SEGUIMIENTO -CIRCULAR DE CAJA MENOR
- SEG ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN CONSOLIDADO II CUATRI 2023
- INF SEGUIMIENTO LEY CUOTAS
- INF SEGUIMIENTO PROCESO DISCIPLINARIOS
- INF SEGUIMIENTO MANIFESTACIÓN CONFLICTO INTERESES
- INF SEGUIMIENTO SIPROJWEB - I SEM 2023
- INF SEGUIMIENTO PQRSD I SEM
- INF. SEGUIMIENTO INSTRUMENTOS I SEM 2023
- INFORME AUDITORÍA MEDICAMENTOS DE CONTROL
- INFORME AUDITORÍA UNIDAD RENAL
- INF - GESTIÓN DE CALIDAD - HUMANIZACIÓN
- INF. AUDITORÍA MODELO TERRITORIAL EN SALUD
- INFORME AUDITORÍA GESTIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO
- INF GESTIÓN CONTRATACIÓN- CPS VIG 2023
- INF SEGUIMIENTO - INCAPACIDADES
- INF AUDITORIA FACTURACION Y GLOSAS VF
- INF SEGUIMIENTO TRANSPARENCIA
Examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial.

